Hop til slutningen af metadata
Hop til starten af metadata

Du ser en gammel version af denne side. Se den nuværende version.

Sammenlign med nuværende Vis sidehistorik

« Forrige Version 12 Næste »

Når en ny betalingsliste skal generes i al dente, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter. Herefter vises nedenstående billede, og trinene følges for at oprette en ny betalingsliste:

  1. Vælg Kreditor-saldoliste ud fra Opslag.

  2. Udfyld evt. Saldo pr. dato.

  3. Tryk Opslag.

  4. Markér de ønskede poster, der skal sendes til betaling og højreklik. Vælg dernæst Sæt på betalingsliste…

Herefter åbner følgende vindue, hvor der kan vælges mellem at tilføje dem på en eksisterende liste eller oprette ny liste. Her vælges Opret ny liste.

Et nyt vindue kommer frem, hvor der angives Navn og trykkes OK.

Til slut trykkes OK i det nye vindue, for at oprette den nye betalingsliste.


Efterfølgende kan der tjekkes om alt info er korrekt. Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor. Her trykkes på knappen Betalingslister:

Herefter kommer nedenstående vindue frem, hvor der kan tjekkes om alt info korrekt. Tryk dernæst Send betalinger (1):

Vær opmærksom på, at Betalingsdato må ikke være ældre end dags dato

For at slette betalingslisten, trykkes der på knappen Slet betalingsliste (2).

Hvis der blot ønskes at slette enkelte linjer, højreklikkes på den ønskede linje, og tryk Fjern fra liste (3).

Efter der er trykket Send betalinger, åbner dette vindue. Her indtastes koden fra AftaleID (Fra bankopsætning). Herefter trykkes Send:

Tryk dernæst OK på bekræftelsen på betalinger sendt til banken:

Der kommer nu en ny status, hvilket ses til højre på nedenstående billede. Herefter trykkes på OK for at godkende og afslutte handlingen.


Andre relevante brugermanualer

Læs her om Hent betalinger

Læs her om Bogføring af betalte

Læs her om Assistensregnskab

Læs her om Balanceudtræk

Læs her om Bilagsforespørgsel

Læs her om Budget

Læs her om Dagsprotokol

Læs her om Dagslut

Læs her om Debitor saldoliste

Læs her om Indbetalingsliste

Læs her om Igangværende behandlinger

Læs her om Kasserapport

Læs her om Kreditor saldoliste

Læs her om Posteringsliste

Læs her om Regningsliste

Læs her om Rykkermodul

Læs her om Søg beløb eller tekst

Søg efter andre manualer:

  • Ingen etiketter