Debitor saldoliste
Når der skal oprettes en Debitor saldoliste i al dente, gøres dette under fanen Økonomi(1) og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter(2). Hvorefter der vælges Regnskab(3) og Debitor saldoliste(4) ud fra Opslag.
Klik på Opslag for at se alle skyldige poster. Der ses en beskrivelse af felterne under billedet:
Ved forfaldne regninger står for forfaldsdatoen i rødt.
Der kan dobbeltklikkes på regningerne for at se patientens åbne poster.
Type: Vælg mellem:
Alle regninger
Saldo pr. en dato. Bruges eksempelvis til årsafslutning og afstemning.
Aldersfordelt. Bruges for at se hvilke regninger, der er over >90 dage gamle, mm.
Sortering: Vælg mellem:
Cpr/Debitornummer. Listen sorteres efter cpr nr. Andre debitorer sorteres efter debitornummer.
Internnr. Listen sorteres efter intern journalnummerorden.
Efternavn. Listen sorteres i alfabetisk orden.
Regningsdato. Listen sorteres efter dato.
Behandler: Vælg en enkelt behandler for at se hvor meget denne har til gode. Hvis den er tom, så vises alle behandlere.
Min. saldo: Skriv 0 hvis forudbetalinger ikke skal med.
Max. saldo: Skriv 0 hvis det kun skal være forudbetalinger.
Fakturabeløb: Er der eksempelvis modtaget et beløb i banken og ikke ved hvem det er fra, skriv da beløbet her og klik herefter på Opslag.
For at Udskrive debitor-saldolisten, kan der højreklikkes et vilkårligt sted i debitor-saldolisten og vælges Udskriv.
Andre relevante brugervejledninger
Læs her om Generer betalingsliste
Læs her om Igangværende behandlinger
Læs her om Kreditor saldoliste
Læs her om Søg beløb eller tekst
Søg efter andre vejledninger: