Debitor saldoliste

Når der skal oprettes en Debitor saldoliste i al dente, gøres dette under fanen Økonomi(1) og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter(2). Hvorefter der vælges Regnskab(3) og Debitor saldoliste(4) ud fra Opslag.

Klik på Opslag for at se alle skyldige poster. Der ses en beskrivelse af felterne under billedet:

  • Ved forfaldne regninger står for forfaldsdatoen i rødt.

  • Der kan dobbeltklikkes på regningerne for at se patientens åbne poster.

  • Type: Vælg mellem:

    • Alle regninger

    • Saldo pr. en dato. Bruges eksempelvis til årsafslutning og afstemning.

    • Aldersfordelt. Bruges for at se hvilke regninger, der er over >90 dage gamle, mm.

  • Sortering: Vælg mellem:

    • Cpr/Debitornummer. Listen sorteres efter cpr nr. Andre debitorer sorteres efter debitornummer.

    • Internnr. Listen sorteres efter intern journalnummerorden.

    • Efternavn. Listen sorteres i alfabetisk orden.

    • Regningsdato. Listen sorteres efter dato.

  • Behandler: Vælg en enkelt behandler for at se hvor meget denne har til gode. Hvis den er tom, så vises alle behandlere.

  • Min. saldo: Skriv 0 hvis forudbetalinger ikke skal med.

  • Max. saldo: Skriv 0 hvis det kun skal være forudbetalinger.

  • Fakturabeløb: Er der eksempelvis modtaget et beløb i banken og ikke ved hvem det er fra, skriv da beløbet her og klik herefter på Opslag.

For at Udskrive debitor-saldolisten, kan der højreklikkes et vilkårligt sted i debitor-saldolisten og vælges Udskriv.


Andre relevante brugervejledninger

Læs her om Assistensregnskab

Læs her om Balanceudtræk

Læs her om Bilagsforespørgsel

Læs her om Budget

Læs her om Dagsprotokol

Læs her om Dagslut

Læs her om Generer betalingsliste

Læs her om Indbetalingsliste

Læs her om Igangværende behandlinger

Læs her om Kasserapport

Læs her om Kreditor saldoliste

Læs her om Posteringsliste

Læs her om Regningsliste

Læs her om Rykkermodul

Læs her om Søg beløb eller tekst

 

Søg efter andre vejledninger:

Search